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关于举办“内部控制风险管理与审计实务”高级研修班的通知

2020年5月25日 来源:中国董监事培训网
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         2019年审计工作会议上审计长胡泽君提出了2019年审计工作的思路、目标和任务,给审计工作做出了明确的指导意见。当前的经济下滑、市场竟争激烈,司法改革、金融改革、税法新政策一系例的经营环境改变,企业的经济活动也错乱纷呈,给审计工作带来了新的难度与挑战。审计工作需要适应新的形势、把握新特点,不断加强对宏观政策的研究和分析,把握政策实质、吃透政策精神、找准关键点,做到审计成果有总体、有分析、有典型、有建议。审计法进入信息反馈阶段,新的审计法中明确了内部审计的价值与地位,明确了内部审计的重要性,内部审计的功能与作用,内部审计对公司治理、风险管理、企业运营的价值作用。

         2020年国家审计大方向与审计重点?

         2020年内部的建设与审计内容?

         内部审计与企业风险控制管理的核心?

         内部控制与内部审计的合规化管理?

         2020年内部审计建设与管理内容?本课程通过对审计实务的讲解,让学员掌握审计工作的方法审计工具。帮助学员学习审计的基础知识,提升改进学员的审计技能,掌握审计工具与方法并在实际工作中运用。

         本课程从审计法为出发点,讲述审计原理、基础知识,审计工具与目标。

         帮助学员看清目标,找到方法,学习理念,掌握工具。具体学习收益主要概括为以下几点:

         1、了解全面风险管理的意义

         2、掌握风险识别与分析的方法

         3、掌握风险内部控制的流程

         4、掌握内部控制的原理

         5、掌握舞弊审计的方法与技巧

         6、掌握大数据审计的方法与手段

         7、掌握经济责任审计与合规管理的方法

        授课方式:

        讲师讲授、案例研讨、角色演练、小组讨论等形式的互动式,要求全员参与。

        第一讲:全面风险管理一、风险的基本内容与概述

        1.风险管理重要意义及其价值

        2.风险的概念与演变

        3.风险的分类与其影响

        4.风险的概率与不确定

        二、全面风险管理

        1.传统风险管理

        2.全面风险管理

        3.全面风险管理的特点

        4.全面风险管理的体系

        三、风险的识别与评估

        1.风险的识别与应对

        2.风险识别的方法和技术

        3.风险的分析与衡量

        4.风险应对的方案与策略

        第二讲:内部控制与审计

        一、内部控制概述

        1.内部控制概念

        2.内部控制的流程

       二、内部控制的价值

        1. 内部控制的合规性

        2. 内部控制防范风险

        3.内部控制提高企业效益

        三、内部控制原理

        1. 内部控制的实质

        2. 内部控制的逻辑

        3. 内部控制的原则

       第三讲:舞弊的审计方法

       一、舞弊审计概述

       1.舞弊的类别与特点

       2.舞弊审计与普通审计的分别

       3.审计证据与程序

       4.审计的目标与内容

       二、舞弊审计调查原则

       1..审计事件管理

       2.审计方案的制定与调查

       3.审计的执行与取证

       4.审计的结案与报告

       三、大数据下的舞弊审计方法

       1.审计数据分析法

       2.审计逻辑思维法

       3.数据分析的维度

       第四讲:中央企业经济责任审计与合规管理

       一、经济责任审计的主要内容

       1.经济决策审计

       2.经济指标完成情况审计

       3.改造职责管理情况审计

       4.经济监督责任审计

       5.廉洁自律情况审计

       二、经济责任审计的方法

       1.重点目标穿行测试法

       2.经济指标差异分析

       3.资产安全核实法

       4.内部控制制度复核法

       5.外部数据分析调查法

       三、合规化管理概述

       1.合规化管理文件梳理

       2.合规化管理的实质

       3.合规化管理的内容与重点

       二、研修时间地点

       2020年5月25日至5月29日 - 长沙市25日全天报到

       2020年5月27日至5月31日 - 昆明市27日全天报到

       2020年6月 3日至6月 7日 - 拉萨市 3 日全天报到

       2020年6月10日至6月14日 - 重庆市10日全天报到

       2020年6月17日至6月21日 - 银川市17日全天报到

       研修班详细报到地点及乘车路线收到报名回执后在每期开班前一周发放。

       三、参加人员

       中高级审计人员、中高层管理者、财务相关人员等

       四、主讲专家

       培训班拟邀请国资国企领域及对监事会制度和监事会工作有深入研究和长期实践的知名专家主讲。全过程结合专家的实践案例讲解,对监事会制度建设、能力建设和实际运作有很强的针对性和指导性。

       五、报名办法及费用

       1.报名办法:因本通知发放范围有限,敬请各收文单位协助转发本通知并认真组织本地区、本单位相关人员统一报名,各收文单位也可直接报名。

       2.收费标准:2980元/人(含资料费、场地费、证书制作费、现场咨询费等),食宿费用自理。

       3.本次培训内容及相关课题均可赴公司提供内训,欢迎来电详询。

       4.付款方式:报到现场现金缴付或银行汇款收款单位:中企培(北京)企业文化交流中心开 户 行:中国工商银行北京四道口支行账    号:0200049309201100953

       六、报名与联系

       请将报名表传真或邮件至中企培(北京)企业文化交流中心培训部。

       报名电话:牛伟华 13910761466   010-68474126   传    真:010-52756983

       邮    箱:zqp_308@163.com

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